计划财务处:
根据《437必赢会员中心财务收支审计实施办法(试行)》和我院2023年第一次校长办公会会议精神、《437必赢会员中心审计处2023年审计工作计划》的要求,审计处将于3月6日起对你单位2022年度财务收支情况(审计期间2022年1月1日一2022年12月31日)进行就地审计,烦请支持配合。
审计小组组长:付应会
审计小组成员:肖遥、何远丽、何志恒
特此通知!
附件:须提供审计资料清单
审计处
2023年3月3日
附件:
所需资料清单
1 |
2022年度财务预决算及会计凭证、账簿、报表、财务报告、审计报告 |
2 |
2022年度有关部门的检查报告及下达的处理意见及整改回复资料,包含内部审计、财务检查、外部检查等。(进场前提供电子档) |
3 |
2022年度资产盘点资料、债权债务(截至2022年5月31日)情况说明(进场前提供电子档) |
4 |
2022年度专项资金使用台账(包含各类专项资金、收入、支出、结余)(进场前提供电子档) |
5 |
2022年度各类收入统计,包含资产收入台账、门面使用情况统计等。(进场前提供电子档) |
6 |
财务相关制度(进场前提供电子档) |