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审计处开展内部控制管理体系建设部门访谈
2024-04-23 16:47   字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

       2024年4月22日,为了学校内部控制管理体系建设项目顺利开展,审计处会同北京中天恒会计师事务所对学校行政部门负责人进行了访谈,着重了解各部门制度流程建设情况。

      高校内控制度建设是指建立健全的规章制度和管理体系,以监督和管理高校的各项活动,保障学校的正常运行和发展。随着高校规模的不断扩大和教育教学形式的不断更新,高校内控制度建设显得尤为重要。通过加强内部管理制度建设、完善内部监督机制、提升内控制度建设效果、学习国际先进经验等方面的努力,我们可以不断推进高校内控制度建设,为高校的持续健康发展提供有力支撑。 

       参加本次访谈的有审计处汪秋韵、何志恒,北京中天恒会计师事务所工作组以及各行政、教辅部门负责人。

 

 

供稿:何志恒

一审:何志恒

二审:何远丽

三审:汪秋韵

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