2023年8月28日,审计处在行政楼二楼会议室召开风险评估与内控评价启动会。本次会议旨在部署风险评估与内控评价工作方案,对全校内部控制建立与实施情况开展内部监督检查,并定期组织编制学校风险评估报告,对学校内部控制的完善性、有效性等做出评价。
会议首先由审计处付应会宣读《437必赢会员中心风险评估与内部控制评价工作方案》,致同会计师事务所现场负责人林欢(国际注册内部审计师)讲解此次内部控制风险评估与评价工作的重点与注意事项,最后总会计师邹洪芳同志讲话。
参加本次会议的人员还有党政办公室、人事处、计划财务处、后勤管理处、资产管理处、科研处、审计处、图书信息中心负责人1名、法务经办人员1名。
供稿:何志恒
一审:何远丽
二审:肖 遥
三审:付应会