2023年6月6日,审计处在行政楼一楼党员活动室召开2023年采购专项审计工作部署会,对2022年期间采购项目的专项审计工作进行部署安排。
随着集团公司对学校教育经费投入的不断增加,采购规模逐年扩大,采购范围涉及教学设备、办公用品、图书资料、绿化保洁、物业服务等多个领域。为了确保采购过程的合法合规、保障资金使用效益、防止腐败行为发生,根据《437必赢会员中心采购审计实施办法(试行)》《437必赢会员中心审计处2023年审计工作计划》安排,组织开展本次审计工作。
本次审计旨在检查采购制度的完善程度和制度的执行情况,梳理采购流程并提出审计意见;提高采购质量,降低采购费用,维护学校利益,保障国有资产的安全完整和保值增值;通过监督和评价来确保采购活动的合法合规,同时促进采购流程的规范化和透明化,避免腐败和不当行为的发生。
供稿:何志恒
一审:何远丽
二审:肖 遥
三审:付应会